作为一名亚马逊卖家想要拓展国际市场,需要处理多个国家或地区的财务问题是一大难题。从管理外国银行账户、其他货币和各种税费,都需要非常细致的管理。本文将为您概括介绍在英国、加拿大和德国等地进行跨境业务需要了解的税务相关知识。
在开展跨境业务时,你需要处理的款项包括:
1. 营业税/所得税:你将支付该国家/地区的季度/年度税收。
2. 营业税/消费税/增值税:对你正在处理的单笔交易征税,通常由亚马逊自动处理。
3. 外汇:外币兑换会对你的现金流利润率产生重大影响,可以找相关服务商帮助。
4. 商业交易/银行手续费:进行国际交易需要在销售国家/地区支付费用。
开展新国家/地区业务需要注意重要日期或活动事件,如税收/支付截止日期,可能与所在国家存在时差。
增值税申报截止日期、费率因各国而异,需要了解清楚。有些国家/地区要求每季度申报一次,有的仅要求每年一次。
大多数国家/地区要求拥有增值税号和/或企业标识号才能开展业务。某些国家还需要商业保险。
你至少需要一个允许在所销售国家或地区使用的国外银行帐户。现在也可以选择通过在线平台完成注册、纳税等必要流程。
非加拿大居民企业主需要获得加拿大永久居住地址或与拥有该地址的加拿大居民合作。
GST:商品和服务税,适用于加拿大大多数商品的基本税收
PST:省级消费税
HST:全国增值销售税
QST:魁北克销售税
个人在加拿大获得收入的税款支付截止日为每年4月30日,报税文件需在6月15日前提交。公司在2个月内完成支付,6个月内提交纳税申报表。
可以通过加拿大银行账户选择对应的收款人支付GST。
需要注册英国公司,开设英国商业银行账户,并注册缴纳国民保险及增值税。
英国增值税率为20%,部分商品为0%或免税。
增值税需在财年结束后的2个月内完成缴纳,可选择按月或季度支付。
可在线支付增值税。
需要注册"德国有限责任公司(GmbH)"并缴纳相关税费,包括市政贸易税、增值税和企业税。
市政贸易税:约为企业利润的18%
增值税:7%-19%不等
企业税:约为公司收入的15%
营业税申报表必须在每年5月31日之前提交。
可在线或通过金融机构支付税款。