在欧洲站开展跨境电商业务,增值税合规一直都是卖家需要重点关注的问题。由于各国政策法规不同,加上新冠疫情的影响,很多卖家都需要在这个特殊时期对业务进行调整和优化。本文将为大家详细解读欧洲多国的增值税合规政策,并为大家介绍亚马逊推出的增值税整合服务,帮助卖家轻松应对税务合规问题。同时,我们还将更新亚马逊企业卖家的发票开具政策,给大家带来实用的操作技巧。
目前,英国、德国和法国已经出台了详细的增值税合规政策,下面我们一一为大家讲解:
把握黄金90天
受《2018年度英国财政法案》影响,卖家在英国何时应当进行增值税税号的上传取决于你在英国开始有库存的时间。自你在英国有库存起,你将共有90天的时间进行英国增值税税号上传,否则你的英国站销售权限将会受到影响。
税务责任提前抗
根据德国税务合规法案,你在德国是否有增值税税务注册的责任取决于你是否符合以下四种情形之一:
▼ 你的企业在德国依法设立。
▼你在德国储存库存并从德国配送商品。
▼ 你在另外的欧盟国家储存库存运送给德国消费者,一年期间所有销售渠道在德国的销售总额超过100,000欧。
▼你从非欧盟国家向德国客户发货,而你(或代表你的承运人)是登记进口商。
3大要点请注意
虽然有很多情况都要求注册法国增值税,但对多数亚马逊卖家而言,最常见的三种情况是:
▼ 你的公司在法国境外,但在法国境内储存库存并配送订单。
▼ 你从储存库存的另一欧盟国家/地区(非法国)向法国买家配送商品,且你每年向法国买家销售的总金额超过€35,000。
▼ 你在法国境内成立公司,并从法国向法国买家配送商品,且你每年在所有销售渠道中的销售总额超过€82,800。
想要便宜又好用的增值税注册申报产品?亚马逊增值税整合服务可以满足你的多方位需求!亚马逊增值税整合服务是亚马逊推出的一种低成本、多选择的增值税合规解决方案。前期税务顾问手把手助你注册增值税税号,后期你可以直接线上自动申报。相比于VAT Services on Amazon,服务加量不加价!
更低成本:
第一年限时免费使用!次年费用仅需400欧元每年每个国家/地区。
更多选择:
可注册和申报英国、德国、法国、意大利、西班牙、波兰、捷克中最少1个,最多7个国家的增值税税号。
方便快捷:
线下直接对接税代,沟通快捷及时;自动生成亚马逊交易报告及申报表,节省人工。
根据调查,发票问题是企业买家在亚马逊上的采购痛点之一:许多企业买家都抱怨不能及时得到正确、合法有效的增值税发票。同时,他们也希望能够直接从采购账户获得相应发票,所以Amazon Business 于3月20号变更了发票开具政策,不再允许通过站内信发送发票给企业买家。
▼ 适用于所有卖家,无论卖家是否开通Amazon Business业务;
▼ 适用来自Amazon Business 买家的订单;
▼ 订单确认派送后的一个工作日内,需提供有效的增值税发票或收据;
▼ 买家退货的贷记单也必须在退货确认后的一个工作日内提供
订单管理界面IDU(Invoice Documents Uploader )工具可以上传发票供买家下载。具体步骤是在 卖家后台 > 【订单】 >【管理订单】> 【已发送】 这里,筛选出企业买家的订单,在每个订单确认发货后的一个工作日内,点击【上传发票】。
激活VCS(VAT Calculation Service)增值税计算服务,由亚马逊自动计算税费、生成并上传发票,这个也是最省事省心的方法。VCS激活步骤可以参照文章中的具体说明。
如果你有自己的ERP系统,可以选择VCS Lite与之无缝对接,由ERP服务商帮你自动上传发票。VCS Lite激活步骤也在文章中有详细介绍。
总之,在这个特殊时期,卖家一定要做好增值税合规的准备工作,利用好亚马逊提供的各种税务工具,将税务烦恼一网打尽,为未来的机遇做好充分准备。