随着跨境电商市场的不断发展,VAT(增值税)已成为亚马逊欧洲站卖家关注的焦点。本文将为您全面解读亚马逊欧洲站的VAT政策。
VAT是欧盟的一种税制(Value Added Tax)的简称,即消费增值税,为海关对货物、货运、保险和其他费用征收的税金。一般在对欧盟国家进行进出口贸易时需要缴纳三种税:进口税(可退还)、进口关税(无法退还)和增值税(VAT)。
VAT增值税的税率因国家而异,通常为:英国20%、法国20%、意大利22%、德国19%、西班牙21%、捷克共和国21%、波兰23%。
需要注意的是,VAT并非由公司缴纳,而是由最终消费者缴纳,公司只是代为收缴,统一上交。
对于亚马逊欧洲站卖家而言,英国是主站点,后台还有德、法、意、西四个国家的站点。这几个站点是相互关联的,如果其中一个站点被查出税务问题,其他国家的站点也有很大可能受到影响。因此,卖家需要根据销售目标国家分别注册VAT税号。
以英国VAT注册为例,申请时需要提供:公司营业执照、身份证、驾驶证等证明文件,以及基本的商业信息。申报则是每个季度一次。
此外,德国和法国的VAT注册流程也有一些差异,比如德国需要每月申报,还有一次年度申报;法国还需要有当地公司银行作担保。
Q1: 如果做英国站就需要注册VAT吗?是否做自发货就不需要注册VAT?
A1: 通常情况下,要做海外仓或FBA就需要注册VAT。如果国内直接小包发货,一年累计销售额超过8万英镑也需要注册VAT。
Q2: 自发货单票发货金额超过15英镑/22欧也会被提供VAT吗?
A2: 根据欧盟规定,货值低于15英镑和22欧元的货物入关时,免交VAT。
Q3: 英国VAT如何做账可以少缴税?税款怎么支付?
A3: 一般来说,凡是从英国仓发出的,包括发往其他欧盟国家的,都要申报给税局并缴税。卖家可以直接汇给英国税局账户,任意国内银行账号都可以。
Q4: VAT账号下来了,是不是现在就要把VAT填入后台,还是可以等一段时间啊?填入后台后是不是就要启动包税了?发货也要用自己的税号了?
A4: 一旦VAT注册下来,无论是否营业,每个季度都必须做申报。填入后台后,就要用自己的VAT清关走货,并申报所有从英国本地发货给消费者的销售情况。
总之,税务合规已是大势所趋。欧盟已经下定决心严查收紧,想做欧洲站的卖家还是尽早去申请VAT,并尽快将对应自己账号公司的VAT号绑定到后台。