作为跨境电商卖家,在欧洲各站运营过程中,不免会遇到一些增值税合规方面的问题,让人感到头疼不已。特别是各国之间政策法规存在差异,同时欧洲对于税务合规管控也较为严格。
自2020年新冠疫情爆发以来,许多卖家不得不进入调整期。在应对当前局势的同时,他们也在为疫情后的机遇和挑战做好准备,努力夯实基础。增值税合规正是欧洲各站长期规划和厚积薄发的关键之一。
为了保持亚马逊欧洲站的良好销售业绩,同时又不错过每个旺季的爆单机会,增值税提前进行"排雷"可以对欧洲站业务稳步发展的进行保驾护航。下面我们就来解读一下当前欧洲多国的增值税合规政策。
根据《2018年英国财政法案》,你何时在英国上传增值税税号取决于你何时开始在英国开始库存。由于你在英国有库存,所以你总共有90天的时间可以上传英国增值税税号,否则你的英国站销售权就会受到影响。
根据《德国税务合规法案》,在德国是否需要进行增值税税号注册取决于以下四种情形:
企业在法国依法设立;
卖家在德国进行商品库存并从德国配送商品;
德国消费者的商品是由欧盟其他国家的仓库进行发货派送,一年内所有的销售渠道在德国的销售总额是否超过十万欧;
德国消费者的货物是从非欧盟国家的仓储进行发货配送,而卖家(或企业代表的承运人)是登记进口商。
敲黑板:自您的库存存储在德国起,亚马逊就会要求您的卖家平台具备有效的德国税务证书。请提前准备好德国税务证书的登记。如果您在德国没有增值税义务,您仍然需要填写德国免税声明。
虽然受疫情原因,亚马逊法国运营中心处于关闭状态,但法国增值税注册还是需要了解一下。法国很多情况下都会要求注册增值税,但下面这三种情况是最常见的:
虽然公司在法国境外,但却在法国境内进行仓库储存并进行配送;
你从其他欧盟国家的存储库存向法国买家配送商品,并且每年向法国买家的销售总额超过了€35,000;
在法国境内成立公司,并从法国境内向法国买家配送商品,而且每年在所有的销售渠道总金额超过€82,800。
意大利去年开始颁布新规,要求有需要但还没有注册好意大利VAT的卖家尽快申请,如果你是以下几种情况,那就需要赶紧找代理注册需要站点的VAT:
卖家在意大利进行商品库存并从意大利国配送商品;
你从其他欧盟国家的存储库存向意大利买家配送商品,并且每年向意大利买家的销售额超过了远程销售额35,000欧元/年;
从非欧盟发货给意大利客户,但以卖家身份进口货物到意大利。
注意:先确定你有没有开通泛欧,如开通了泛欧,你的货将不受你的控制,那就需要开通该国家的VAT。如果没有开通泛欧,那要看你的货物存在哪个国家的FBA或第三方海外仓,就要注册那个国家的VAT。
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