"一入跨境深似海,从此VAT是亲人",这是跨境电商行业的流行段子,相信做跨境电商行业的人士都非常理解VAT的重要性。VAT是指在国际贸易中产生的增值税,属于欧盟的一种税制,是根据企业经营的商品价格而征收,在欧盟里面各国税率不一样,在国外电商平台中已经普遍要提供税号,如果不提供税号将会受到经营当国查税,经营平台账号受限或货物查封。
进入欧洲市场做跨境电商的卖家们,必须重视VAT的注册申报,这是一个不可或缺的环节。以下为您总结了VAT注册的相关经验,希望能为您的跨境事业带来帮助。
VAT税号的注册现主要针对欧盟跨境电商销售,无论销售金额的大小,只要在欧盟海外仓或者FBA有存货,在平台销售,就需要注册VAT税号。即跨境电商卖家需要在仓储所在国进行税务登记,申请VAT 账号,然后按照月度、季度、年度进行税务申报。当然,每个国家VAT注册申报不太一样,所以还得具体情况,具体了解。
卖家在VAT申报这一块必须得做到如实申报。若不如实提交数据资料,等到该国税局稽查的时候被抓到,将会面临高额的罚款,成本非常高,处罚金一般在税款的20%到80%左右,税局会根据情况严重程度给出评判。此外,还需要计入咨询专业税务师的成本,总得来说,得不偿失。特别是对于某些留存大额资金以及库存多的账号,所以说为了以后的长远发展,还是需要如实申报,免得到时候,就算交了罚金,也是诸多麻烦。
一个VAT税号取决于进驻了哪些国家,而卖家只要在该国家海外仓或者FBA有存货,并且在平台销售产品,那么就需要注册VAT税号。这里需要提到一个亚马逊的泛欧计划,如若在平台的卖家开通了泛欧计划,就可以把产品放置在欧洲五站中的任一国家的FBA仓。对于卖家而言,参加泛欧计划除了能减少多国发货的繁琐之外,还能省下一笔跨境费用。
除了竞争激烈的美国市场外,人少、消费水平高且互联网普及的欧洲几个国家现如今是中国跨境卖家最青睐的市场之一,而缴纳VAT费用除了欧盟五国外,当然还有部分非欧盟国家,此次就欧盟主要五国做详细分析,其税率及注册申报时间,如下所示:
| 国家 | VAT税率 | 注册申报时间 |
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| 英国 | 20% | 3-7个工作日 |
| 德国 | 19% | 1-2个月 |
| 法国 | 20% | 3个月 |
| 西班牙 | 21% | 约2个月 |
| 意大利 | 22% | 1-3天 |
要注意的是,各国注册VAT账号所需的时间也不太一样,卖家需要提前做好准备。