作为一个电子商务卖家,对增值税合规性的关注是非常必要的。无论是在亚马逊平台还是其他独立平台,一旦不遵守现行的增值税法规,都可能会面临罚款、处罚甚至被市场排斥的风险,从而严重威胁到您的业务。因此,及时了解欧洲及其他地区增值税法规的最新变化至关重要。
本文将为您梳理欧盟和英国近期以及即将发生的增值税变化,并解释它们对您增值税合规流程的影响。希望能为您的亚马逊业务提供有价值的参考。
2021年7月,针对B2C跨境交易(即向位于其他欧盟国家的最终消费者的销售)引入了新的欧盟范围内交付门槛。它取代了以前适用的特定国家/地区增值税起征点,这些起征点由每个国家/地区单独设置,通常为35,000欧元。
新的交付门槛设置为仅10,000欧元,并且所有向欧洲外国国家的B2C销售合计也达到了这一门槛。这意味着跨越门槛的速度要快得多。一旦达到这个新的门槛,您将立即在您的客户所在的所有国家/地区缴纳增值税。
2021年7月与新的欧盟范围内交付门槛同时推出的还有一站式服务(OSS)。OSS是一个系统,使亚马逊和其他电子商务卖家能够处理由于其本国B2C跨境交易而产生的大部分甚至全部欧洲增值税税。
通过注册OSS,您的所有B2C跨境交易均按国家特定的增值税税率征税,即客户所在国家/地区设定的增值税税率。您只需向所在国内税务局支付所有增值税债务,省去了在欧盟各国注册和单独申报的麻烦。
不过,对于使用亚马逊FBA计划的卖家来说,OSS的适用性可能会较小,因为FBA下的交付不属于跨境交易。
尽管英国已经不再是欧盟的一部分,但作为欧洲最大和最重要的市场之一,它的增值税变化同样值得关注。
2021年1月起,英国引入了延迟增值税会计计划,允许企业在常规增值税申报表中申报并立即收回进口增值税。
此外,从2022年4月开始,营业额超过英国增值税起征点85,000英镑的企业需要参与英国的增值税数字化税务程序,包括保存所有内容的数字记录、确保数据以数字方式链接,以及使用新软件提交增值税返回。
此外,2022年12月31日,英国将引入新的增值税罚款和处罚制度,预计将更公平、更容易操作、更一致。
总的来说,作为亚马逊卖家,时刻关注和了解各地区增值税法规的最新变化都是非常有必要的。谨慎合规不仅可以规避潜在风险,也能为您的业务提供更长远的发展保障。